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Detalhes
| 09/04/2025 | 0000012/2025 | 0000072/2025 | VALOR REF. AQUISICAO FUTURA E PARCELADA DE 1500KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO P/ TRATAMENTO DA AGUA DE RESPONSABILIDADE DO SAAE. | GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO SA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 03.157.268/0002-00 | R$ 31.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000004/2025 | COMPLEMENTACAO DE EMPENHO ESTIMADO A MENOR. | CONSORCIO CEMIG SIM GD I | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 45.955.360/0001-85 | R$ 50.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000071/2025 | VALOR REF. ATUALIZACAO DO PRECATORIO EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO EM REFERENCIA. RECLAMANTE: DIVINO MARGARIDO DIAS PROCESSO: 00108550320195030151 - ID 081410000006067677 | TRT 3A. REGIAO. MG | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 01.298.583/0001-41 | R$ 4.776,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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| 31/03/2025 | 0000013/2025 | 0000057/2025 | VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO DO SAAE. | MINAS POCOA ARTESIANOS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 21.714.956/0001-25 | R$ 2.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000070/2025 | RECOLHIMENTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FGTS - 03/2025 DE MARCO/2025. | MINIST.DA FAZENDA - SECR. REC. FEDERAL (FGTS) | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.366,65 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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| 27/03/2025 | | 0000069/2025 | RECOLHIMENTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FGTS - 03/2025 DE MARCO/2025. | MINIST.DA FAZENDA - SECR. REC. FEDERAL (FGTS) | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 00.394.460/0058-87 | R$ 231,34 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000068/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 03/2025 DO MES DE MARCO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 29.979.036/0001-40 | R$ 6.947,14 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000067/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - INSS 03/2025 DO MES DE MARCO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.005,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000066/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 23.767.635/0001-14 | R$ 4.064,29 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
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Detalhes
| 27/03/2025 | | 0000065/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA MARCO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 23.767.635/0001-14 | R$ 79.800,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |