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Detalhes
| 04/06/2025 | | 0000008/2025 | 0000162/2025 | VALOR REF. LOCACAO DE AREA ONDE ESTA INSTALADA A CAIXA D'AGUA NO BAIRRO SANTA ADELIA, NO MES DE JUNHO/2025. | WANDERLEI DA SILVA | ***.582.716-** | R$ 198,37 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000096/2025 | 0000167/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MES 05 DO MES DE MAIO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 7.008,27 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000095/2025 | 0000166/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - MES 05 DO MES DE MAIO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.005,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000094/2025 | 0000165/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 05 MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 23.767.635/0001-14 | R$ 4.070,53 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901600000 - Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000093/2025 | 0000164/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 05 MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 23.767.635/0001-14 | R$ 77.815,55 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000092/2025 | 0000163/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 05 MAIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 23.767.635/0001-14 | R$ 14.855,79 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000081/2025 | 0000132/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA ABRIL 2025 DO MES DE ABRIL DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 7.436,06 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 30/05/2025 | | 0000080/2025 | 0000131/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHA ABRIL 2025 DO MES DE ABRIL DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 2.155,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000008/2025 | 0000054/2025 | 0000146/2025 | VALOR REF. FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE P/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COPA E COZINHA DO SAAE. | SANTA BARBARA MERCEARIA LOPES LTDA-ME | 17.525.429/0001-03 | R$ 565,67 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 20/05/2025 | 0000003/2025 | 0000020/2025 | 0000145/2025 | VALOR REF. AQUISICAO DE 20UN DE CAFE 500G, 06UN DE ACUCAR 5KG E 10UN DE MANTEIGA P/ O CAFE DOS FUNCIONARIOS DO SAAE. | SANTA BARBARA MERCEARIA LOPES LTDA-ME | 17.525.429/0001-03 | R$ 694,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |