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Detalhes
| 19/12/2025 | | 0000177/2025 | 0000423/2025 | RECOLHIMENTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - MES 12/2025 DE DEZEMBRO/2025. | MINIST.DA FAZENDA - SECR. REC. FEDERAL (FGTS) | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.532,12 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/12/2025 | | 0000176/2025 | 0000422/2025 | RECOLHIMENTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - MES 12/2025 DE DEZEMBRO/2025. | MINIST.DA FAZENDA - SECR. REC. FEDERAL (FGTS) | 00.394.460/0058-87 | R$ 231,34 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/12/2025 | | 0000175/2025 | 0000421/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025 DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 5.343,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/12/2025 | | 0000174/2025 | 0000420/2025 | CONSIGNADOS DIVERSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025 DO MES DE DEZEMBRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.419,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/12/2025 | 0000021/2025 | 0000161/2025 | 0000419/2025 | VALOR REF. AQUISICAO DE REAGENTES QUIMICOS P/ ANALISE DA AGUA NO LABORATORIO SAAE. | QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 13.224.500/0001-59 | R$ 3.600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/12/2025 | | 0000173/2025 | 0000416/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA MES 12/2025 DEZEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 23.767.635/0001-14 | R$ 4.294,32 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901600000 - Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/12/2025 | | 0000172/2025 | 0000415/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA MES 12/2025 DEZEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 23.767.635/0001-14 | R$ 86.991,65 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 19/12/2025 | | 0000171/2025 | 0000414/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA MES 12/2025 DEZEMBRO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE | 23.767.635/0001-14 | R$ 14.941,24 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 18/12/2025 | 0000001/2025 | 0000019/2025 | 0000409/2025 | VALOR REF. AQUISICAO DE PAES P/ O CAFE DOS FUNCIONARIOS DO SAAE NO MES DE NOVEMBRO/2025. | THIAGO & OLIVEIRA LTDA | 71.182.182/0001-07 | R$ 668,31 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 18/12/2025 | 0000004/2025 | 0000022/2025 | 0000405/2025 | VALOR REF. LOCACAO DE IMPRESSORA P/ LEITURA E IMPRESSAO DAS CONTAS DE AGUA A SEREM ENTREGUE AOS CONSUMIDORES DE AGUA DO SAAE NO MES DE . | REPROMAQ COM. E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 22.527.311/0001-46 | R$ 336,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |